|
Faktúra |
125/2014
|
Kominárske práce-kontrola komínov
|
24,90 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
Štefkovič Karol |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
Faktúra |
49/2016
|
Pravidelná kontrola komínov
|
24,90 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Štefkovič Karol |
|
|
|
06.05.2016 |
02.06.2016 |
|
Faktúra |
158/2015
|
Kontrola komínov
|
24,90 |
s DPH |
|
|
29.10.2015 |
Štefkovič Karol |
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Štefan Remeň - REMA |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
01.04.2019 |
|
Faktúra |
102/2014
|
Kancelárske potreby
|
38,51 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
Štefan Pukanec |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
Faktúra |
72/2016
|
Kalkulačky
|
27,80 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
Štefan Pukanec |
|
|
|
22.06.2016 |
30.06.2016 |
|
Faktúra |
84/2015
|
kanc.potreby do ŠJ
|
41,18 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
Štefan Pukanec |
|
|
|
|
14.07.2015 |
|
Faktúra |
95/2014
|
Kancelárske potreby
|
20,75 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
Štefan Pukanec |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
Faktúra |
202/2015
|
objednávky do ŠJ
|
17,70 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Štefan Pukanec |
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
Faktúra |
128/2015
|
Kancelárske potreby
|
29,82 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
Štefan Pukanec |
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
Faktúra |
113/2016
|
kancelárske potreby
|
31,23 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
Štefan Pukanec |
|
|
|
14.09.2016 |
30.09.2016 |
|
Faktúra |
100/2014
|
Kancelárske potreby
|
50,04 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
Štefan Pukanec |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
Faktúra |
85/2015
|
kanc.potreby do ZŠ
|
17,71 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
Štefan Pukanec |
|
|
|
|
14.07.2015 |
|
Faktúra |
75/2016
|
Školské tlaťčivá
|
198,64 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
28.06.2016 |
30.06.2016 |
|
Faktúra |
134/2014
|
Tlačivá
|
27,30 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
14.01.2015 |
|
Faktúra |
68/2014
|
Tlačivá
|
60,40 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
Faktúra |
99/2015
|
školské tlačivá
|
83,62 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
19.08.2015 |
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
ŠEVT a s. |
|
Mgr. Kubričanová Mária |
riaditeľka |
|
22.01.2018 |
|
Faktúra |
178/2015
|
Odborná technická prehliadka šport.náradia
|
62,81 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
Ľudovít Gereg-servis |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
Faktúra |
145/2014
|
Odborná prehliadka šport. náradia
|
62,81 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
Ľudovít Gereg-servis |
|
|
|
|
14.01.2015 |