|
Faktúra |
150/2015
|
Športové potreby
|
185,39 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
Krimar s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
Faktúra |
159/2015
|
Zálohová platba - elektrina 11/2015
|
160,03 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Lumius Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2016 |
|
Faktúra |
158/2015
|
Kontrola komínov
|
24,90 |
s DPH |
|
|
29.10.2015 |
Štefkovič Karol |
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
Faktúra |
155/2015
|
Mobilné služby 10/2015
|
30,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
Faktúra |
154/2015
|
Kalibrácia detektorov plynu
|
130,50 |
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
REMAT-Maco Miloš |
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
Faktúra |
153/2015
|
Čistiace prostriedky
|
46,24 |
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
Ján Daniš |
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
Faktúra |
152/2015
|
Odborná prehliadka regulačnej stanice zemného plynu
|
216,30 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
Eva Sečanská |
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
Faktúra |
151/2015
|
Vyúčtovanie elektriny
|
-183,22 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
Lumius Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
Faktúra |
FD052
|
nákup potravín
|
97,68 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo |
|
|
|
18.10.2024 |
18.10.2024 |